Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. CONTRATO NR 102/2016. |
13.825,62 |
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| 06/02/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. CONTRATO NR 102/2016. |
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2.304,27 |
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| 06/02/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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69,13 |
| 06/02/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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34,56 |
| 07/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.200,58 |
| 14/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. CONTRATO NR 102/2016. |
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2.304,27 |
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| 14/03/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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69,13 |
| 14/03/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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34,56 |
| 14/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.200,58 |
| 11/04/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. CONTRATO NR 102/2016. |
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2.304,27 |
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| 11/04/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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69,13 |
| 11/04/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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34,56 |
| 12/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.200,58 |
| 05/06/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. CONTRATO NR 102/2016. |
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2.304,27 |
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| 05/06/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. CONTRATO NR 102/2016. |
|
2.304,27 |
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| 05/06/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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69,13 |
| 05/06/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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34,56 |
| 05/06/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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69,13 |
| 05/06/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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34,56 |
| 06/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.200,58 |
| 09/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.200,58 |
| 03/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. CONTRATO NR 102/2016. |
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2.304,27 |
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| 03/07/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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69,13 |
| 03/07/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 90/2017, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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34,56 |
| 05/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.200,58 |
| TOTAL |
13.825,62 |
13.825,62 |
13.825,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |