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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6307 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 20.000,00
21/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.093,25
23/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6307/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.093,25
29/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.660,76
03/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6307/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.660,76
05/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 317,37
06/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.660,25
06/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6307/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 317,37
10/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6307/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.660,25
19/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 7.303,94
19/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.377,09
19/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.499,85
19/12/2018 VALOR INDEVIDO -7.303,94
20/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6307/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.377,09
20/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6307/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.499,85
26/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.997,23
26/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6307/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.997,23
26/12/2018 valor será rempenhado em 2019 -1.394,20
TOTAL 18.605,80 18.605,80 18.605,80
SALDO A PAGAR 0,00