Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. |
3.000,00 |
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| 05/12/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. |
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688,26 |
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| 06/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6685/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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688,26 |
| 19/12/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. |
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1.088,94 |
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| 19/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6685/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.088,94 |
| 20/12/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. |
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260,68 |
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| 26/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6685/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,68 |
| 26/12/2018 |
valor será rempenhado em 2019 |
-962,12 |
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| TOTAL |
2.037,88 |
2.037,88 |
2.037,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |