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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 1217 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA. PARA MELHORIAS NO PREDIO DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 337/2019,ANEXA. 787,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA. PARA MELHORIAS NO PREDIO DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 337/2019,ANEXA. 787,50
01/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA. PARA MELHORIAS NO PREDIO DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 337/2019,ANEXA. 787,50
01/03/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1217/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 23,62
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1217/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 763,88
TOTAL 787,50 787,50 787,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 01/03/2019 23,62 Lançada
TOTAL   23,62