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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - Serviços de Agua e Esgoto
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA QUADRA POLIESPORTIVA MES DE JANEIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. 216,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA QUADRA POLIESPORTIVA MES DE JANEIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. 216,32
25/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA QUADRA POLIESPORTIVA MES DE FEVEREIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. 216,32
01/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1259/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 216,32
01/03/2019 Pagamento de Empenho 1259/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 216,32
01/03/2019 TRANSF.CONTA MOV.040142250-5 P/CONTA MOV.VINCULADA MDE 040142250-5 -216,32
TOTAL 216,32 216,32 216,32
SALDO A PAGAR 0,00