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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1293 Data de lançamento: 26/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TONER 310 E 03 REFIL EPSON PARA IMPRESSORA. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 375/2019,ANEXA. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TONER 310 E 03 REFIL EPSON PARA IMPRESSORA. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 375/2019,ANEXA. 270,00
13/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TONER 310 E 03 REFIL EPSON PARA IMPRESSORA. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 375/2019,ANEXA. 270,00
14/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1293/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855807 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00