| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1328 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA CRESPAN NR 200 ESTAÇÃO ELETRICA, CFE RI NR 609/2019,ANEXA. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA CRESPAN NR 200 ESTAÇÃO ELETRICA, CFE RI NR 609/2019,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA CRESPAN NR 200 ESTAÇÃO ELETRICA, CFE RI NR 609/2019,ANEXA. | 572,63 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 572,63 | ||
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA CRESPAN NR 200 ESTAÇÃO ELETRICA, CFE RI NR 609/2019,ANEXA. | 1.427,37 | ||
| 23/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.427,37 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||