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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1357 Data de lançamento: 04/03/2019
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2018-2019
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO- PR NO DIA 01 A 02/03/2019, LEVAR PACIENTE, CFE DIÁRIA EM ANEXO. 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO- PR NO DIA 01 A 02/03/2019, LEVAR PACIENTE, CFE DIÁRIA EM ANEXO. 320,00
04/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO- PR NO DIA 01 A 02/03/2019, LEVAR PACIENTE, CFE DIÁRIA EM ANEXO. 320,00
08/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1357/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851690 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00