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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1358 Data de lançamento: 04/03/2019
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG 02/2019- PIM EMPREGO PUBLICO- 505,98 E PIM CONTRATO 79,78. 585,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG 02/2019- PIM EMPREGO PUBLICO- 505,98 E PIM CONTRATO 79,78. 585,76
04/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG 02/2019- PIM EMPREGO PUBLICO- 505,98 E PIM CONTRATO 79,78. 585,76
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1358/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 585,76
TOTAL 585,76 585,76 585,76
SALDO A PAGAR 0,00