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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1361 Data de lançamento: 04/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇOS DA SAUDE. NR 9997073807 MES DE JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 1525/2019,ANEXA. 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇOS DA SAUDE. NR 9997073807 MES DE JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 1525/2019,ANEXA. 28,00
04/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇOS DA SAUDE. NR 9997073807 MES DE JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 1525/2019,ANEXA. 28,00
08/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851694 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00