Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 |
5.536,12 |
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| 02/01/2019 |
REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 |
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5.536,12 |
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| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
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25,46 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
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127,25 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
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267,27 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
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318,09 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
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433,99 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
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484,52 |
| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 137/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.879,54 |
| TOTAL |
5.536,12 |
5.536,12 |
5.536,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |