| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 04/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE MARÇO DE 2019 | 1.534,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2019 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE MARÇO DE 2019 | 1.534,33 | ||
| 04/03/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2019 | 1.534,33 | ||
| 11/03/2019 | Pagamento de Empenho 1377/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.534,33 | ||
| TOTAL | 1.534,33 | 1.534,33 | 1.534,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||