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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1417 Data de lançamento: 07/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RESERVATORIOS PARA SABONETE E 03 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 429/2019,ANEXA. 131,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RESERVATORIOS PARA SABONETE E 03 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 429/2019,ANEXA. 131,10
15/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RESERVATORIOS PARA SABONETE E 03 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 429/2019,ANEXA. 131,10
03/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 131,10
TOTAL 131,10 131,10 131,10
SALDO A PAGAR 0,00