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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO KRUMENAUER 91978955049

Dados do Empenho
Número do empenho: 1420 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 SANDUICHES. 03 REFRIGERANTES DE 02 LTS. PARA CONSUMO NO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 433/2019,ANEXA. 139,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 SANDUICHES. 03 REFRIGERANTES DE 02 LTS. PARA CONSUMO NO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 433/2019,ANEXA. 139,50
25/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 SANDUICHES. 03 REFRIGERANTES DE 02 LTS. PARA CONSUMO NO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 433/2019,ANEXA. 139,50
25/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1420/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 139,50
TOTAL 139,50 139,50 139,50
SALDO A PAGAR 0,00