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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLENIO MILANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Data de lançamento: 12/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA INTERCOOLER. PARA REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 453/2019,ANEXA. 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA INTERCOOLER. PARA REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 453/2019,ANEXA. 130,00
21/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA INTERCOOLER. PARA REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 453/2019,ANEXA. 130,00
22/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1463/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00