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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1491 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2018-2019
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA AS CIDADES DE NOVA PETROPOLIS, SAPIRANGA, E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/03/2019, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA AS CIDADES DE NOVA PETROPOLIS, SAPIRANGA, E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/03/2019, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 400,00
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA AS CIDADES DE NOVA PETROPOLIS, SAPIRANGA, E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/03/2019, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 400,00
19/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1491/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00