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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1557 Data de lançamento: 15/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PCTS DE FIBRA SILICONADA COM 01 KG. PARA USO EM ATIVIDADE DO GRUPO DO SCFV, CFE OC. NR 500/2019,ANEXA. 179,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PCTS DE FIBRA SILICONADA COM 01 KG. PARA USO EM ATIVIDADE DO GRUPO DO SCFV, CFE OC. NR 500/2019,ANEXA. 179,40
21/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PCTS DE FIBRA SILICONADA COM 01 KG. PARA USO EM ATIVIDADE DO GRUPO DO SCFV, CFE OC. NR 500/2019,ANEXA. 179,40
22/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1557/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 179,40
TOTAL 179,40 179,40 179,40
SALDO A PAGAR 0,00