| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 1558 | Data de lançamento: | 15/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA SEM GAS E 12 UN DE AGUA COM GAS. PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 499/2019,ANEXA. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA SEM GAS E 12 UN DE AGUA COM GAS. PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 499/2019,ANEXA. | 42,00 | ||
| 21/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA SEM GAS E 12 UN DE AGUA COM GAS. PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 499/2019,ANEXA. | 42,00 | ||
| 22/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1558/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||