| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS NUNES GONCALVES LC ESTOFARIA |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 15/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE TAPETE LISO. PARA USO NA FORRAÇÃO DE PARTE INTERNA DO VEICULO DOBLO PLACAS IZC 0D65 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 493/2019,ANEXA. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE TAPETE LISO. PARA USO NA FORRAÇÃO DE PARTE INTERNA DO VEICULO DOBLO PLACAS IZC 0D65 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 493/2019,ANEXA. | 680,00 | ||
| 20/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE TAPETE LISO. PARA USO NA FORRAÇÃO DE PARTE INTERNA DO VEICULO DOBLO PLACAS IZC 0D65 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 493/2019,ANEXA. | 680,00 | ||
| 21/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1561/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||