| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH 00405870027 |
| Número do empenho: | 1565 | Data de lançamento: | 15/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE CONSERTO DE ARMARIO- TROCA DE CHAVES E DOBRADIÇAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 502/2019,ANEXA. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE CONSERTO DE ARMARIO- TROCA DE CHAVES E DOBRADIÇAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 502/2019,ANEXA. | 80,00 | ||
| 21/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE CONSERTO DE ARMARIO- TROCA DE CHAVES E DOBRADIÇAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 502/2019,ANEXA. | 80,00 | ||
| 21/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1565/2019, 5999 - CLECIO LAMPERTH 00405870027 | 2,40 | ||
| 22/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 77,60 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 21/03/2019 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |