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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1571 Data de lançamento: 18/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 525/2019,ANEXA. 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 525/2019,ANEXA. 2.800,00
22/03/2019 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -200,00
02/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 525/2019,ANEXA. 2.600,00
03/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 452 2.600,00
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00