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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059

Dados do Empenho
Número do empenho: 1630 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35UN DE TECIDO PANO DE FRALDA. PARA USO NA HIGIENE DAS CRIANÇAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 547/2019,ANEXA. 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35UN DE TECIDO PANO DE FRALDA. PARA USO NA HIGIENE DAS CRIANÇAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 547/2019,ANEXA. 350,00
25/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35UN DE TECIDO PANO DE FRALDA. PARA USO NA HIGIENE DAS CRIANÇAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 547/2019,ANEXA. 350,00
27/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1630/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00