| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MANTELLI & MATTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1638 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 31 SEPARADORES DE GRAMA DE CONCRETO OVAL ONDULADO. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 557/2019,ANEXA. | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 31 SEPARADORES DE GRAMA DE CONCRETO OVAL ONDULADO. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 557/2019,ANEXA. | 465,00 | ||
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 31 SEPARADORES DE GRAMA DE CONCRETO OVAL ONDULADO. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 557/2019,ANEXA. | 465,00 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1638/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||