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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1643 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE ESPELHO E VARETA. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 549/2019 ANEXA. 77,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE ESPELHO E VARETA. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 549/2019 ANEXA. 77,22
25/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE ESPELHO E VARETA. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 549/2019 ANEXA. 77,22
27/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1643/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77,22
TOTAL 77,22 77,22 77,22
SALDO A PAGAR 0,00