Município de O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1663 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RAD BORRC-02 PNEUS 275/80/R22.5 16 LONAS RAD BORRC-04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RAD BORRC . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672.COMPLEMENTO 0,00 2.076,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RAD BORRC-02 PNEUS 275/80/R22.5 16 LONAS RAD BORRC-04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RAD BORRC . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672.COMPLEMENTO 2.076,00
03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RAD BORRC-02 PNEUS 275/80/R22.5 16 LONAS RAD BORRC-04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RAD BORRC . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672.COMPLEMENTO 2.076,00
24/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.076,00
TOTAL 2.076,00 2.076,00 2.076,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.