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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 178 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 601,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 601,28
02/01/2019 REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 601,28
18/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601,28
TOTAL 601,28 601,28 601,28
SALDO A PAGAR 0,00