Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 03/2019 |
51.327,12 |
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| 25/03/2019 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 03/2019. |
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51.327,12 |
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| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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50,44 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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105,60 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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331,18 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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350,69 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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454,97 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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811,10 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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1.849,36 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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5.347,85 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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5.933,33 |
| 27/03/2019 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
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-5.042,72 |
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| 27/03/2019 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
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-10.000,00 |
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| 27/03/2019 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-5.042,72 |
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| 27/03/2019 |
VALOR SERÁEMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-10.000,00 |
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| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1837/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21.049,88 |
| TOTAL |
36.284,40 |
36.284,40 |
36.284,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |