| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI EPP AGROPEC |
| Número do empenho: | 1913 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BARRAS DE CANO. 12 JOELHOS. 20 TEE SOLDAVEL E 02 COLAS DE CANO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 590/2019,ANEXA. | 93,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BARRAS DE CANO. 12 JOELHOS. 20 TEE SOLDAVEL E 02 COLAS DE CANO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 590/2019,ANEXA. | 93,50 | ||
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BARRAS DE CANO. 12 JOELHOS. 20 TEE SOLDAVEL E 02 COLAS DE CANO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 590/2019,ANEXA. | 93,50 | ||
| 02/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1913/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 93,50 | ||
| TOTAL | 93,50 | 93,50 | 93,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||