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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE ABSORVENTE POS PARTO E UM PCT DE FRALDA. PARA AUXILIO NO CURSO DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 639/2019,ANEXA. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE ABSORVENTE POS PARTO E UM PCT DE FRALDA. PARA AUXILIO NO CURSO DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 639/2019,ANEXA. 35,00
08/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE ABSORVENTE POS PARTO E UM PCT DE FRALDA. PARA AUXILIO NO CURSO DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 639/2019,ANEXA. 35,00
10/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2014/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850195 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00