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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2018 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 647/2019,ANEXA. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 647/2019,ANEXA. 60,00
12/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 647/2019,ANEXA. 60,00
15/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2018/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00