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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 202 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. MES EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 828,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 INSS PARTE PATRONAL REF. MES EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 828,54
02/01/2019 REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 828,54
18/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 202/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 828,54
TOTAL 828,54 828,54 828,54
SALDO A PAGAR 0,00