| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA REC. FAP FERIAS 04/2019- PAIF | 863,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA REC. FAP FERIAS 04/2019- PAIF | 863,22 | ||
| 03/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA REC. FAP FERIAS 04/2019- PAIF | 863,22 | ||
| 10/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2053/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 863,22 | ||
| TOTAL | 863,22 | 863,22 | 863,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||