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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2054 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521065-1160-1223-1254, MES DE MARÇO DE 2019- OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO. 20,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521065-1160-1223-1254, MES DE MARÇO DE 2019- OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO. 20,34
03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521065-1160-1223-1254, MES DE MARÇO DE 2019- OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO. 20,34
09/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2054/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,34
TOTAL 20,34 20,34 20,34
SALDO A PAGAR 0,00