| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521065-1160-1223-1254, MES DE MARÇO DE 2019- OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO. | 20,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521065-1160-1223-1254, MES DE MARÇO DE 2019- OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO. | 20,34 | ||
| 03/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521065-1160-1223-1254, MES DE MARÇO DE 2019- OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO. | 20,34 | ||
| 09/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2054/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,34 | ||
| TOTAL | 20,34 | 20,34 | 20,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||