| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. FILTROS. OLEO.COLA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSOSN 4290 DA SMOVSU, CFE OC. NR 653/2019,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2019- CONTRATO NR 51/2019. | 6.447,00 | 6.447,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. FILTROS. OLEO.COLA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSOSN 4290 DA SMOVSU, CFE OC. NR 653/2019,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2019- CONTRATO NR 51/2019. | 6.447,00 | ||
| 15/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. FILTROS. OLEO.COLA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSOSN 4290 DA SMOVSU, CFE OC. NR 653/2019,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2019- CONTRATO NR 51/2019. | 6.447,00 | ||
| 16/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2056/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.447,00 | ||
| TOTAL | 6.447,00 | 6.447,00 | 6.447,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||