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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 216 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FES-PIM-Primeira Infância Melhor

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 84,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 84,33
02/01/2019 REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 84,33
04/02/2019 POR SER RECURSO INDEVIDO -84,33
04/02/2019 POR SER RECURSO INDEVIDO -84,33
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00