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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2162 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ERVA MATE E CHAS DIVERSOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 710/2019,ANEXA. 117,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ERVA MATE E CHAS DIVERSOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 710/2019,ANEXA. 117,89
15/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ERVA MATE E CHAS DIVERSOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 710/2019,ANEXA. 117,89
17/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867455 117,89
TOTAL 117,89 117,89 117,89
SALDO A PAGAR 0,00