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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2176 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA NOD 32 ANTI VIRUS. PARA USO NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, CFE OC. NR 727/2019,ANEXA. 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA NOD 32 ANTI VIRUS. PARA USO NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, CFE OC. NR 727/2019,ANEXA. 40,00
16/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA NOD 32 ANTI VIRUS. PARA USO NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, CFE OC. NR 727/2019,ANEXA. 40,00
17/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2176/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00