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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI EPP AGROPEC

Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE BOTA PRETA. PARA USO NOS TRABALHOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- LAVAGEM DOS VEICULOS, CFE OC. NR 725/2019,ANEXA. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE BOTA PRETA. PARA USO NOS TRABALHOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- LAVAGEM DOS VEICULOS, CFE OC. NR 725/2019,ANEXA. 35,00
15/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE BOTA PRETA. PARA USO NOS TRABALHOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- LAVAGEM DOS VEICULOS, CFE OC. NR 725/2019,ANEXA. 35,00
16/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2187/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00