| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI EPP AGROPEC |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE BOTA PRETA. PARA USO NOS TRABALHOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- LAVAGEM DOS VEICULOS, CFE OC. NR 725/2019,ANEXA. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE BOTA PRETA. PARA USO NOS TRABALHOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- LAVAGEM DOS VEICULOS, CFE OC. NR 725/2019,ANEXA. | 35,00 | ||
| 15/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE BOTA PRETA. PARA USO NOS TRABALHOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- LAVAGEM DOS VEICULOS, CFE OC. NR 725/2019,ANEXA. | 35,00 | ||
| 16/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2187/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||