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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADIOCLECIO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Data de lançamento: 12/04/2019
Tipo de empenho: Transporte de Trabalhadores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função: Trabalho
Subfunção: Empregabilidade
Projeto / Atividade: Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC-MES DE MARÇO DE 2019- 25 TRABALHADORES, CFE RI NR 630/2019,ANEXA. 1.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC-MES DE MARÇO DE 2019- 25 TRABALHADORES, CFE RI NR 630/2019,ANEXA. 1.375,00
12/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC-MES DE MARÇO DE 2019- 25 TRABALHADORES, CFE RI NR 630/2019,ANEXA. 1.375,00
16/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2227/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867449 1.375,00
TOTAL 1.375,00 1.375,00 1.375,00
SALDO A PAGAR 0,00