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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2264 Data de lançamento: 15/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.41.00.00.00 - Material para Utilização em Gráfica
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNICÍPIO 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1500 FOLDER. PARA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS- CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 754/2019,ANEXA. 915,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1500 FOLDER. PARA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS- CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 754/2019,ANEXA. 915,00
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1500 FOLDER. PARA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS- CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 754/2019,ANEXA. 915,00
24/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2264/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 915,00
TOTAL 915,00 915,00 915,00
SALDO A PAGAR 0,00