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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2345 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS POS PARTO. UM PCT COM FRALDA DE 18 UN. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES, CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 797/2019,ANEXA. 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS POS PARTO. UM PCT COM FRALDA DE 18 UN. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES, CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 797/2019,ANEXA. 22,00
26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS POS PARTO. UM PCT COM FRALDA DE 18 UN. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES, CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 797/2019,ANEXA. 22,00
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850262 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00