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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2358 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO DAER DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 812/2019,ANEXA. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO DAER DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 812/2019,ANEXA. 300,00
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO DAER DO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 812/2019,ANEXA. 300,00
24/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00