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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2365 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE PESO 13 KG. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 811/2019,ANEXA. 208,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE PESO 13 KG. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 811/2019,ANEXA. 208,50
26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE PESO 13 KG. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 811/2019,ANEXA. 208,50
26/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 208,50
TOTAL 208,50 208,50 208,50
SALDO A PAGAR 0,00