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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 240 Data de lançamento: 07/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA ROÇADEIRA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SMOVSU, CFE OC. NR 27/2019,ANEXA. 98,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA ROÇADEIRA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SMOVSU, CFE OC. NR 27/2019,ANEXA. 98,64
17/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA ROÇADEIRA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SMOVSU, CFE OC. NR 27/2019,ANEXA. 98,64
21/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 240/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,64
TOTAL 98,64 98,64 98,64
SALDO A PAGAR 0,00