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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2406 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 830/2019,ANEXA. 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 830/2019,ANEXA. 380,00
07/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 830/2019,ANEXA. 380,00
07/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00