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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2549 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Saúde Bucal (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 3.427,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 3.427,80
23/04/2019 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 3.427,80
26/04/2019 VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -1.696,74
26/04/2019 VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -1.696,74
30/04/2019 Pagamento de Empenho 2549/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.731,06
TOTAL 1.731,06 1.731,06 1.731,06
SALDO A PAGAR 0,00