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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 2618 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 850/2019,ANEXA. 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 850/2019,ANEXA. 95,00
07/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 850/2019,ANEXA. 95,00
07/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2618/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 2,85
08/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2618/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,15
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 07/05/2019 2,85 Lançada
TOTAL   2,85