| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
| Número do empenho: | 2646 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA DIVERSOS.PARA ALIMENTAÇAO AOS PARTICIPANTES DA SETIMA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2589/2019,ANEXA. | 473,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA DIVERSOS.PARA ALIMENTAÇAO AOS PARTICIPANTES DA SETIMA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2589/2019,ANEXA. | 473,09 | ||
| 07/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA DIVERSOS.PARA ALIMENTAÇAO AOS PARTICIPANTES DA SETIMA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2589/2019,ANEXA. | 473,09 | ||
| 08/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 473,09 | ||
| TOTAL | 473,09 | 473,09 | 473,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||