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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2647 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNICÍPIO 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS.PARA ALIMENTAÇAO AOS PARTICIPANTES DA SETIMA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2589/2019,ANEXA. 373,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS.PARA ALIMENTAÇAO AOS PARTICIPANTES DA SETIMA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2589/2019,ANEXA. 373,86
07/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS.PARA ALIMENTAÇAO AOS PARTICIPANTES DA SETIMA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2589/2019,ANEXA. 373,86
08/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2647/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867492 373,86
TOTAL 373,86 373,86 373,86
SALDO A PAGAR 0,00