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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2656 Data de lançamento: 26/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOLAS DIVERSAS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRATICAS ESPORTIVAS, CFE OC. NR 865/2019,ANEXA. 2.097,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOLAS DIVERSAS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRATICAS ESPORTIVAS, CFE OC. NR 865/2019,ANEXA. 2.097,40
07/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOLAS DIVERSAS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRATICAS ESPORTIVAS, CFE OC. NR 865/2019,ANEXA. 2.097,40
08/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2656/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867491 2.097,40
TOTAL 2.097,40 2.097,40 2.097,40
SALDO A PAGAR 0,00